区财政局按照2025年预算编制工作布置会要求,积极行动、多措并举,将审核工作端口前移,助力各预算单位2025年预算编制工作科学、精准开展。
巩固零基预算成果。深入实施零基预算,打破“基数+增长”的支出固化格局。除人员经费和配套、社保民生补贴发放类支出等人均投入类经费外,各单位开展业务全部通过项目形式体现,预算安排做到项目“归零”,且要求有文件依据和测算过程,无依据不预算。
严格项目摸排测算。对于省市指定的基本民生项目,主要审核测算过程和结果是否一致、表格数据逻辑关系、上级承担和区本级承担比例等;对于其他项目,主要审核文件依据和标准、测算过程和结果是否一致、主管部门分配和单位报送是否一致、与往年“只减不增”落实情况等;对于经核实无依据的项目、自行提标扩面的项目,给予退回反馈。
细化厉行节约要求。牢固树立“过紧日子”观念,细化厉行节约工作要求。严控“三公”经费,公务接待、公务用车、因公出境较上年继续压减;严控会议费、培训费等非重点、非刚性支出,不得在项目经费中列支办公经费;严格执行资产配置标准,高效盘活使用零散闲置办公用房,推进资产共享共用。
强化预算绩效管理。将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程,着力在从源头上提高预算编制的科学性和精准性。按照“谁申请资金,谁编制目标”“谁分配资金,谁审核目标”原则,强化预算绩效目标设置及审核;对于新出台500万元以上的项目,同步开展事前绩效评估。
下一步,区财政局将持续加强局内部股室的协调联动及预算单位的协调配合,指导预算单位将审核无误的项目在预算一体化平台进行填报,确保圆满完成2025年预算编制工作。